【越•广水】严格内审促规范 聚焦问题共发展 --市林业局圆满完成2024年度内部审计工作

11-12 10:09   市林业局计财股  

近期,为进一步增强内部控制、提高行政效率、促进廉政建设,广水市林业局根据《关于全面推进内部审计工作的实施方案》(广审计委发〔2024〕3号)的相关部署和《广水市林业局2024年度内部审计实施方案》的整体安排,于今年7月至10月扎实开展并圆满完成2024年度内部审计工作。

本次内部审计为全覆盖审计,涵盖局机关和7个二级单位。除了对财务管理制度、“三公”经费支出等情况进行全方位审计外,还聚焦林业项目资金管理使用情况、行政审批规范性情况、“三重一大”事项制度建设和执行情况等重点内容。内部审计工作领导小组13人,查阅资料360余册获取相关审计证据。针对本次内审工作发现的问题,内部审计工作领导小组督促被审计单位(股室)对照问题逐项制定整改措施,建好销号清单。在不折不扣、全面整改落实上形成共识,对问题逐一整改,确保审计成果得到有效转化及运用,形成反馈--整改--提升的闭环机制。

此次内审为推动内审工作制度化、规范化落到实处积累了经验。下一步,市林业局将科学利用内部审计成果、持续总结经验,建立长效机制,不断提升内审工作质量及效率,为林业各项工作开展提供保障。(通讯员:李行)

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